審計風(fēng)控部組織學(xué)習(xí)省國資委內(nèi)部審計工作暫行辦法
發(fā)布日期:2022-09-09
9月8日,審計風(fēng)控部研讀了省國資委印發(fā)的《河北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會內(nèi)部審計工作暫行辦法》(以下簡稱“辦法”)。該辦法共7章47條,對內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、內(nèi)審權(quán)限、審計程序、審計整改和結(jié)果運用、審計服務(wù)的購買與管理、責(zé)任追究等作出了全面具體規(guī)定。
該辦法一是強化了內(nèi)部審計的工作領(lǐng)導(dǎo)機制,內(nèi)部審計需在在企業(yè)黨委、董事會(或主要負(fù)責(zé)人)直接領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作,向其負(fù)責(zé)并報告工作;二是細(xì)化了內(nèi)部審計工作程序,為內(nèi)審開展從年度內(nèi)部審計計劃制定、審計項目實施、審計問題整改、審計成果運用及審計項目檔案管理等方面提供了更具體的遵循;三是深化了內(nèi)部審計整改與結(jié)果運用,明確主要負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織本單位內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。
該辦法進一步加強了黨對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),對集團完善審計制度、規(guī)范管理、防范風(fēng)險和完善治理提供了有效的制度參考。